關於國家體育總局財政撥款“三公經費”情況的説明
一、財政撥款開支“三公經費”的單位範圍
根據現行預算管理體制,體育總局部門預算中使用財政撥款開支因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費的單位共有43個,包括:總局機關本級和所屬運動項目管理中心、訓練基地、科研所、體育大學等42家直屬單位。
二、2010年財政撥款開支的“三公經費”支出決算情況
2010年,總局財政撥款開支的“三公經費”實際數額為16747.78萬元,包括使用當年財政撥款和上年財政撥款結轉結余資金髮生的支出。其中:因公出國(境)費支出15432萬元,公務用車購置以及運作費支出939.76萬元,公務接待費支出376.02萬元。
(一)因公出國(境)費
體育總局的出國(境)費用主要用於:優秀運動隊出訪參加國際比賽及適應性訓練支出,雙邊交流、參與國際體育組織事務及體育援助。其中:參加各類比賽及適應性訓練667起,8951人次,主要是參加冬季奧運會、亞洲沙灘運動會等綜合性運動會和各單項運動隊參加世界、洲際錦標賽、杯賽、資格賽、積分賽、分站賽、系列賽,以及地區間體育競賽和適應性訓練等;參加國際會議232起,542人次;政府間體育雙邊交流、參與國際體育組織事務、體育組織間交流活動等394起,1438人次;開展武術等中華傳統體育項目國際推廣活動及對友好國家體育援助等。
(二)公務用車購置及運作費主要用於單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出,包括邀請外部體能、康復、技戰術訓練等有關專家的接待食宿費用。
三、2011年財政撥款“三公經費”預算情況
按照中央統一要求,結合單位工作實際。體育總局2011年財政撥款安排的“三公經費”預算18223.58萬元,比2010年預算數減少36.15萬元,比2010年實際支出增加1475.8萬元。具體情況是:
(一)因公出國(境)費預算16568.01萬元,比2010年預算數減少1.16萬元,比2010年實際支出增加1136.01萬元,主要原因:一是按照國際賽事設置,特別是為獲取2012年倫敦奧運會入場券而需參加的資格賽、積分賽大幅增加,運動隊參賽任務增多;二是反興奮劑國際會議、奧運項目技術會議、奧運會代表團協調會有所增加;三是需要預付倫敦奧運會代表團部分費用;四是各項專項技術培訓和裁判學習考試有所增加。
(二)公務用車購置及運作費預算966.93萬元,比2010年預算數減少20.20萬元,比2010年實際支出增加27.17萬元。
(三)公務接待費預算688.64萬元,比2010年預算數減少14.79萬元,比2010年實際支出增加312.62萬元,主要是考慮2011年為備戰倫敦奧運會的關鍵年,為提高訓練水準而需要邀請各方面外部專家開展技戰術輔導、科研攻關、論證的接待量將比2010年增加。
在實際執行中,我們將按照厲行節約的原則,從嚴控制支出。
國家體育總局“三公經費”財政撥款情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2010年“三公經費”財政撥款預算數 | 2010年“三公經費”財政撥款決算數 | 2011年“三公經費”財政撥款預算數 | |||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運作費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運作費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運作費 | 公務接待費 |
18259.73 | 16569.17 | 987.13 | 703.43 | 16747.78 | 15432 | 939.76 | 376.02 | 18223.58 | 16568.01 | 966.93 | 688.64 |
[責任編輯:劉洋]